<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" ID="6136">
<titleInfo>
<title><![CDATA[ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GARUT]]></title>
</titleInfo>
<name type="Personal Name" authority="">
<namePart>Vinna Nurochmah Ramdan</namePart>
<role><roleTerm type="text">Dosen Pembimbing 1</roleTerm></role>
</name>
<typeOfResource manuscript="yes" collection="yes"><![CDATA[mixed material]]></typeOfResource>
<genre authority="marcgt"><![CDATA[bibliography]]></genre>
<originInfo>
<place><placeTerm type="text"><![CDATA[Garut]]></placeTerm></place>
<publisher><![CDATA[Fakultas Ekonomi UNIGA]]></publisher>
<dateIssued><![CDATA[2020]]></dateIssued>
<issuance><![CDATA[monographic]]></issuance>
<edition><![CDATA[0]]></edition>
</originInfo>
<language>
<languageTerm type="code"><![CDATA[id]]></languageTerm>
<languageTerm type="text"><![CDATA[Indonesia]]></languageTerm>
</language>
<physicalDescription>
<form authority="gmd"><![CDATA[]]></form>
<extent><![CDATA[]]></extent>
</physicalDescription>
<note>Penelitian ini berjudul “Analisis Sistem Pengendalian Intern pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian intern pada Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengolahan data dilakukan dengan analisis data kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem pengendalian intern di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut dilihat dari dimensi kegiatan pengendalian dengan indikator review atas kinerja instansi pemerintah, pembinaan sumber daya manusia, pengendalian pengelolaan sistem informasi, pengendalian fisik aset, penetapan dan review indikator dan ukuran kinerja, pemisahan fungsi, otorisasi transaksi dan kejadian penting, pencatatan akurat dan tepat waktu, pembatasan akses sumber daya, akuntabilitas sumber daya, dan dokumentasi sistem pengendalian intern sudah dilaksanakan dengan memadai.

Kata kunci: Sistem Pengendalian Intern</note>
<subject authority=""><topic><![CDATA[Sistem Pengendalian Intern]]></topic></subject>
<classification><![CDATA[]]></classification><identifier type="isbn"><![CDATA[]]></identifier><location>
<physicalLocation><![CDATA[Universitas Garut Sistem Elektronik Skripsi, Tesis, dan Disertasi]]></physicalLocation>
<shelfLocator><![CDATA[]]></shelfLocator>
<holdingSimple>
<copyInformation>
<numerationAndChronology type="1"><![CDATA[SA0897]]></numerationAndChronology>
<sublocation><![CDATA[Lemari A]]></sublocation>
<shelfLocator><![CDATA[]]></shelfLocator>
</copyInformation>
</holdingSimple>
</location>
<recordInfo>
<recordIdentifier><![CDATA[6136]]></recordIdentifier>
<recordCreationDate encoding="w3cdtf"><![CDATA[2023-05-11 14:29:46]]></recordCreationDate>
<recordChangeDate encoding="w3cdtf"><![CDATA[2023-09-04 12:55:14]]></recordChangeDate>
<recordOrigin><![CDATA[machine generated]]></recordOrigin>
</recordInfo></mods></modsCollection>